市委群工部(信访局)2016年部门决算情况-凯发k8国际官方网站
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一、部门主要职能
(一)宣传贯彻党的群众路线,研究和指导全市群众工作;维护群众权益,监督检查有关群众利益政策的贯彻落实,协调解决群众诉求和生产生活中的困难和问题。
(二)贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于信访工作方针、政策,保证信访渠道畅通;向信访群众宣传法律、法规和政策。
(三)办理上级和本级党委、政府转办、交办的信访事项;接待和处理信访群众的来信来访来电;向市直部门和下级机关转办交办信访事项。
(四)参与涉及群众切身利益的重大决策、重大项目、重要事项的社会稳定风险评估、群众满意度调查和意见征集;负责综合、分析信访信息,开展群众工作和信访工作调研,及时、准确地向市委、市政府领导反映群众的重要意见、建议。
(五)承办市领导接待群众来访工作,督促检查领导批示的重要信访事项的处理和落实,做好反馈工作;参与全市信访工作责任制和责任追究制贯彻落实情况的督查督办工作。
(六)负责信访群众向市政府申请复查复核信访事项的受理工作;负责信访事项依法终结备案工作;负责重要信访案件听证会的组织协调工作。
(七)组织实施全市信访工作目标管理的考核,检查、指导、考核下级机关与市直部门的群众工作和信访工作;督促加强全市群众工作和信访工作队伍建设;指导全市信访信息系统建设、维护和运用工作。
(八)承担市处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作,督促落实市信访工作领导小组、市信访联席会议决定的事项。
(九)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,六安市委群工部(信访局)2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算持平。
纳入六安市委群工部(信访局)2016年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
市委群工部(信访局)本级 |
2 |
六安市群众来访联合接待中心 |
三、市委群工部(信访局)2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位:市委群工部(信访局) |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
525.35 |
一、一般公共服务支出 |
701.82 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
141.2 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.85 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
666.55 |
本年支出合计 |
702.67 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
114.08 |
年末结转和结余 |
77.96 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
780.63 |
总计 |
780.63 |
收入决算表
公开02表
编制单位:市委群工部(信访局) |
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
项目 |
本年收入 合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
合计 |
666.55 |
525.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
141.20 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
665.71 |
524.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
141.20 |
||
20103 |
政府办公厅室)及相关机构事务 |
665.71 |
524.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
141.20 |
||
2010301 |
行政运行 |
330.98 |
330.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010308 |
信访事务 |
334.72 |
193.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
141.20 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
编制单位:市委群工部(信访局) |
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
702.67 |
344.49 |
358.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
701.82 |
343.65 |
358.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
701.82 |
343.65 |
358.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2010301 |
行政运行 |
343.65 |
343.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2010308 |
信访事务 |
358.18 |
0.00 |
358.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位:市委群工部(信访局) |
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
525.35 |
一、一般公共服务支出 |
537.17 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.85 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
525.35 |
本年支出合计 |
538.02 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
12.67 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
12.67 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
合计 |
538.02 |
合计 |
538.02 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||||||||||
编制单位:市委群工部(信访局) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
12.67 |
12.67 |
0.00 |
525.35 |
331.83 |
193.52 |
538.02 |
344.49 |
193.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
12.67 |
12.67 |
0.00 |
524.51 |
330.98 |
193.52 |
537.17 |
343.65 |
193.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
12.67 |
12.67 |
0.00 |
524.51 |
330.98 |
193.52 |
537.17 |
343.65 |
193.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
12.67 |
12.67 |
0.00 |
330.98 |
330.98 |
0.00 |
343.65 |
343.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2010308 |
信访事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
193.52 |
0.00 |
193.52 |
193.52 |
0 |
193.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
||||
编制单位:市委群工部(信访局) |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||
301 |
工资福利支出 |
176.14 |
302 |
商品和服务支出 |
84.62 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||
30101 |
基本工资 |
73.13 |
30201 |
办公费 |
8.07 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||
30102 |
津贴补贴 |
59.52 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||
30103 |
奖金 |
15.49 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||
30104 |
其他社会保障缴费 |
16.73 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||
30106 |
伙食补助费 |
0.89 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||
30199 |
其他工资福利支出 |
10.38 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
83.73 |
30211 |
差旅费 |
0.76 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||
30301 |
离休费 |
14.11 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||
30302 |
退休费 |
20.33 |
30213 |
维修(护)费 |
3.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
4.7 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|||
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
4.33 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||
30307 |
医疗费 |
8.44 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|||
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
58.38 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||
30311 |
住房公积金 |
34.42 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|||
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
2.84 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
6.16 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.54 |
|
|
|
|||
人员经费合计 |
259.88 |
公用经费合计 |
84.62 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位:市委群工部(信访局) |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。
四、市委群工部(信访局)2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计780.63万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计780.63万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少65.97万元,降低7.79%,主要原因:因寿县被划出六安,所承担的驻京驻肥工作经费也跟划出,所以减少。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计666.55万元,其中:财政拨款收入525.35万元,占78.82%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入141.2万元,占21.18%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计702.67万元,其中:基本支出344.49万元,占49.03%;项目支出358.18万元,占50.97%;经营支出0万元,占0%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计538.02万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计538.02万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加79.22万元,增长17.27%,主要原因:一是基本支出人员增资;二是各种奖励增加。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入525.35万元,占本年收入的78.82%,一般公共预算财政拨款收入增加12.67万元,增长2.41%。主要原因人员增资、奖励增加。
- 财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出538.02万元,占本年支出的76.57%。与2015年相比,财政拨款支出增加79.22万元,增长17.27%。主要原因人员增资。
- 财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为504.5万元,支出决算为538.02万元,完成年初预算的106.64%。决算数大于预算数的主要原因人员增资。其中基本支出344.49万元,占64.03%;项目支出193.52万元,占35.97%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为330.98万元,支出决算为343.65万元,完成年初预算的103.83%,决算数大于预算数的主要原因是年中人员工资调增,导致行政运行数增加。
- 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为193.52万元,支出决算数位193.52万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。
- 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),年初预算为0.85万元,支出决算为0.85万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出344.50万元,其中人员经费259.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费84.62万元,主要包括:办公费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
市委群工部(信访局)2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2016年度六安市委群工部(信访局)机关运行经费84.62万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
(二)政府采购情况。
2016年度六安市委群工部(信访局)政府采购支出总额6.70万元,其中:政府采购货物支出6.70万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,六安市委群工部(信访局)共有车辆2辆,其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2016年六安市委群工部(信访局)没有进行绩效评价,涉及财政资金0万元。
(九)、名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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